Pengelolaan Dana
Mengelola dan mengalokasikan anggaran yang diterima
mencakup rencana penggunaan dana desa
yang
meliputi
pendapatan dan
belanja desa Gides.
Semua data keuangan di website telah diperbarui hari ini dan Anda dapat
mengecek
artikel dan
berita
Anda dengan cepat
dan mudah
Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
---|---|---|---|---|---|
01.01 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | Rp890.276.305,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp890.276.305,- |
01.02 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Rp275.600.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp275.600.000,- |
01.03 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | Rp31.900.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp31.900.000,- |
01.04 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Rp45.972.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp45.972.000,- |
01.05 | Sub Bidang Pertanahan | Rp5.667.656,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp5.667.656,- |
Total Anggaran | Rp1.249.415.961,- | ||||
Total Anggaran (Menjadi) | Rp0,- | ||||
Total Realisasi | Rp0,- |
Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
---|---|---|---|---|---|
02.01 | Sub Bidang Pendidikan | Rp86.910.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp86.910.000,- |
02.02 | Sub Bidang Kesehatan | Rp394.400.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp394.400.000,- |
02.03 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp227.656.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp227.656.000,- |
02.04 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | Rp71.759.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp71.759.000,- |
02.06 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Rp27.150.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp27.150.000,- |
Total Anggaran | Rp807.875.000,- | ||||
Total Anggaran (Menjadi) | Rp0,- | ||||
Total Realisasi | Rp0,- |
Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
---|---|---|---|---|---|
03.01 | Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Rp90.675.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp90.675.000,- |
03.02 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Rp105.497.700,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp105.497.700,- |
03.03 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | Rp13.470.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp13.470.000,- |
03.04 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Rp45.683.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp45.683.000,- |
Total Anggaran | Rp255.325.700,- | ||||
Total Anggaran (Menjadi) | Rp0,- | ||||
Total Realisasi | Rp0,- |
Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
---|---|---|---|---|---|
04.01 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | Rp104.840.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp104.840.000,- |
04.02 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | Rp105.895.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp105.895.000,- |
04.03 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Apratur Desa | Rp93.680.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp93.680.000,- |
04.04 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | Rp15.559.500,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp15.559.500,- |
Total Anggaran | Rp319.974.500,- | ||||
Total Anggaran (Menjadi) | Rp0,- | ||||
Total Realisasi | Rp0,- |
Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
---|---|---|---|---|---|
05.01 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | Rp5.066.160,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp5.066.160,- |
05.02 | Sub Bidang Keadaan Darurat | Rp5.000.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp5.000.000,- |
05.03 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | Rp68.400.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp68.400.000,- |
Total Anggaran | Rp78.466.160,- | ||||
Total Anggaran (Menjadi) | Rp0,- | ||||
Total Realisasi | Rp0,- |